Registra el nuevo pedido en el control de materiales solicitados.
Elabora cuadros de cotizaciones
Elabora el contrato de pedido
Turna el origen al proveedor
Informa el cumplimiento al proveedor
recibe los documentos necesarios para validar la compra
Archiva la documentación
Elabora la factura y remisión correspondiente
Informa la existencia de materiales a producción
Recibe la factura y remisión
Elabora el contra recibo en original y copia
Entrega el original al proveedor a efecto de que éste se presente en la fecha de pago indicada
Elabora el cheque y registro contable
BIBLIOGRAFÍA
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- Sangri, A. (2014). Administración de Compras. México : Ebook