Proceso de Garantías desde Inicio a Fin

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Procesos Internos correctos a realizar para efectuar una garantía y/o devolución
Kelly Ipiña
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Kelly Ipiña
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  • Inicio del Proceso
  • Cliente se dirige con el asesor de venta con el producto a consultar.
  • Ventas recibe el producto y evalúa si procede Garantía.
  • Procede Garantía
  • Entrega a Bodega
  • Entrega a Taller
  • Se le entrega al cliente indicándole los motivos por lo cual no procede
  • Procede Reclamo a Proveedor
  • Notificará al área de  Inventarios 
  • Importaciones solicita nota de crédito a proveedores y envía correo electrónico con toda la documentación necesaria para la gestión con el proveedor
  • El asistente de Importaciones brinda seguimiento al tema.
  • Tiempo de reclamos (0 < 3 meses)
  • Proveedor nos otorgan crédito o bien se le solicita el producto, según sea el caso.
  • Indicar al Jefe de importaciones y Gerencia General para la evaluación del caso
  • Si Importaciones recibe notificación, informa a Contabilidad de la nota para aplicar al próximo pago.
  • Elaborar trimestralmente un reporte de reclamos a proveedores (Casos: Solucionado, En Proceso, Sin Resolver)
  • El Jefe o la Gerencia indicarán si el caso se cierra o bien se reapertura un nuevo ticket para seguimiento del mismo.
  • Fin del Proceso
  • Bodega: Recibe preparación de Garantía y entrega el producto a ventas
  • Inventarios envía una solicitud de traslado a bodega 96 las garantías emitidas durante el mes.
  • Al realizar inventarios el movim. a la bdg 96 import. recibe alerta para autorizar el movimiento.
  • Si la garantía es de taller, el Jefe puede solicitar reabastecerse en producto con la nota de crédito.
  • Proveedor notifica a Importaciones o Contabilidad sobre la nota de crédito
  • Importaciones o Contabilidad informa a los departamentos involucrados.
  • Inventarios procede a realizar para realizar la rebajas o ajustes necesarios.
  • Se notificará a las áreas involucradas para el desecho del producto.
  • Ventas Realiza un Solicitud de Garantía.
  • Datos de la solicitud: Nombre Cliente, Fecha, Contacto de la persona, No. de Referencia = Factura, Asesor Técnico, Usuario área de diagnostico = BDG o Taller, Código del articulo, Cantidad de articulo, Precio Negociado. Comentarios = Vendedor colocará los datos del producto y el porque procederá. ​    
  • Se realiza: Diagnostico del problema, envían correo con imágenes y/o video del problema
  • Inventarios convierte la solicitud en ajuste de egreso de mercadería
  • Evalúa el monto y la cantidad a ajustar para determinar si se procedera a realizar un reclamo al proveedor. 
  • Se le Indica a la área que posee el producto, que puede proceder con el  desecha el producto 
  • Procede Garantía
  • Se evalúa la solicitud para saber si cubre garantía
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