AUDITORIA FINANCIERA

Descripción

CONTROL 1 UNIREMINGTON
Sandra Estrada
Mapa Mental por Sandra Estrada, actualizado hace más de 1 año
Sandra Estrada
Creado por Sandra Estrada hace alrededor de 9 años
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Resumen del Recurso

AUDITORIA FINANCIERA
  1. OBJETIVOS
    1. descubrir malversaciones
      1. encontrar errores
        1. analizar los procedimientos
          1. buscar perspectiva y dictamen
            1. asesorar
              1. precisar razonabilidad
              2. PRUEBAS SUSTANTIVAS O TECNICAS
                1. investigacion
                  1. verdad util
                  2. estudio general
                    1. caracteristicas de la empresa
                    2. inspeccion
                      1. examen fisico
                      2. confirmacion
                        1. autenticidad, saldos, operaciones
                        2. certificaciones
                          1. documentos que revelan
                          2. analisis y revision
                            1. componentes, procedimientos, movimientos
                            2. observacion
                              1. realizacion de opreraciones
                              2. calculo
                                1. exactitud aritmetica
                                2. indagacion
                                  1. politicas de los responsables
                                  2. prueba de excepcion
                                    1. partidas inusuales
                                    2. revision analitica
                                      1. tendencias, variaciones,indicadores
                                      2. prueba de corte
                                        1. registro de transacciones
                                      3. PLANEACION
                                        1. EVALUACION DEL REGISTRO GENERAL
                                          1. - sector o industria,ciclo productivo, estructura organizasional, entorno regulatoro, proceso contable
                                          2. EVALUACION DEL RIESGO ESPECIFICO
                                            1. aplicable a las cuentas significativas
                                            2. MATERIALIDAD
                                              1. define transacciones significativas y limite de diferencias
                                              2. ANALISIS ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
                                                1. sistema contable
                                                  1. ambiente general
                                                    1. controles internos
                                                  2. EJECUSION DEL PLAN
                                                    1. programa de auditoria
                                                      1. pruebas y procedimientos
                                                        1. existencia de inventarios
                                                          1. partidas utilizadas
                                                            1. planillas finales
                                                              1. corte de ventas y compras
                                                                1. N- documentos y movimientos
                                                                  1. materiales, obras,contratos
                                                                    1. liquidacion de importaciones
                                                                      1. salidas de costo, retiro y grupo
                                                                        1. ubicacion DB y CR
                                                                          1. Cuentas capitalizan
                                                                            1. metodos de valorizacion
                                                                              1. valores anteriores
                                                                                1. razonalilidad procedimientos,sistema, promediacion
                                                                            Mostrar resumen completo Ocultar resumen completo

                                                                            Similar

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                                                                            Diana Diaz
                                                                            Financiera Auditoria
                                                                            Diana Diaz
                                                                            NIA 265 "Comunicación de las deficiencias en el control interno a los encargados del gobierno y a la dirección de la entidad"
                                                                            Angélica Ochoa Torres
                                                                            NIA 500 "EVIDENCIA DE AUDITORIA"
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                                                                            Identificacion de Necesidades
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                                                                            Auditoria Financiera
                                                                            Jair Arosemena
                                                                            AUDITORIA FINANCIERA
                                                                            doris.yessi
                                                                            AUDITORIA FINANCIERA
                                                                            YENCY VANESSA BURBANO DAZA
                                                                            Financiera Auditoria
                                                                            CARLOS DE LA HOZ
                                                                            AUDITORIA FINANCIERA
                                                                            CARLOS DE LA HOZ