Control Interno

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CONTROL INTERNO
Pilar Parra
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Pilar Parra
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Control Interno
  1. PROCESO ADMINISTRATIVO
    1. Planeación
      1. Organizción
        1. Dirección
          1. Control
            1. "Todo lo planeado se debe ejecutar"
            2. BENEFICIOS
              1. Lograr metas y Objetivos
                1. Uso eficiente de recursos
                  1. Salvaguardar los activos
                  2. APLICACIÓN
                    1. antes: control interno área financiera-
                      1. Hoy: área estrategica ; C.I. + MACRO
                        1. Normatividad: Ley 1474 de 2011 Estaturo Anticorrupción
                          1. Gerencia Administrativa
                            1. R.H. Mercadeo Financiera Producción diseño y desarrollo
                          2. MODELOS
                            1. COSO: Cómite organizacional-Patrocinadores de la comisión de normas -Fraude C.I. - Gestión del riesgo. USA
                              1. GRC: Gobierno-Riesgo-Cumplimiento -USA
                                1. TURNBULL: Código combinado. Basado en procesos, C.I. y Toma de decisiones. REINO UNIDO
                                  1. COCO: Cómite criterios de control. Reportes confiables, eficacia y eficiencia.
                                  2. ETAPAS DEL PROCESO
                                    1. Establecimiento de Estándares y criterios
                                      1. Medición de resultados
                                        1. Correción
                                          1. Retroalimentación
                                          2. CARACTERISTICAS
                                            1. Igualdad
                                              1. Moralidad
                                                1. Eficiacia
                                                  1. Economia
                                                    1. Celeridad
                                                      1. Imparcialidad
                                                      2. NORMATIVIDAD
                                                        1. Constitución Política: Articulo 209
                                                          1. Ley 87 de 1993
                                                            1. Decreto 1826 del 94
                                                              1. Decreto 2070 de 1997
                                                                1. Ley 489 del 98
                                                                  1. Ley 872 de 2003
                                                                    1. Ley 909 de 2004
                                                                      1. MECI 1000 de 2005
                                                                      Show full summary Hide full summary

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                                                                      Jairo Rojas
                                                                      CONTROL INTERNO
                                                                      Jennifer Villabona Vargas
                                                                      TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
                                                                      nestor rodriguez
                                                                      LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA
                                                                      JOSE RAMON RIVERO NEGRIN
                                                                      NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA (NIA 330)
                                                                      barsteran
                                                                      Control interno empresarial
                                                                      kendal alvarado
                                                                      MECI 2014
                                                                      Karol Manrique
                                                                      MECI 2014
                                                                      Leydy Pao1166
                                                                      Oficina de Control Interno
                                                                      Maria Garcia
                                                                      Control Interno
                                                                      Alejandra Aros