CONTROL INTERNO

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CONTROL INTERNO
MrJyn54 .
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MrJyn54 .
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CONTROL INTERNO
  1. Generalidades
    1. Observar
      1. Inspeccionar
        1. Verificar
          1. Elementos del control
            1. Toma de decisión
              1. Comparar resultados
                1. Cumple
                  1. Aspecto de mejora
                  2. No cumple
                    1. Acción Correctiva
                  3. Criterio
                    1. Normas
                      1. Internas
                        1. Externas
                      2. Comparación
                        1. Cumplimiento
                    2. Roles del conrol interno
                      1. Principios
                        1. Autocontrol
                          1. Autorregulación
                            1. Autogestión
                            2. Evaluación y seguimiento
                              1. Programa anual de auditorías
                              2. Asesoría y acompañamiento
                                1. Informes de resultados
                                2. Fomento de la cultura del control
                                  1. Socialización
                                    1. Difusión
                                      1. Actualización
                                      2. Relaciones con entes externo
                                        1. Organismos de control
                                          1. Contraloría
                                            1. Contaduría General
                                              1. Ministerio de Defensa
                                                1. Alta Consejería para la Presidencia
                                                  1. Departamento Administrativo de la Función Pública
                                              2. Herramientas de Control
                                                1. Manual del SGI
                                                  1. Procesos
                                                    1. Procedimientos
                                                      1. Indicadores
                                                        1. Programa anual de auditorías
                                                          1. Auditoría interna
                                                            1. Auditoría Interna Integral
                                                              1. Auditoría Interna Específica
                                                                1. Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
                                                                  1. Auditoría Interna Combinada
                                                                    1. Auditoría Interna de Seguimiento
                                                                    2. Informe ejecutivo anual
                                                                      1. Informe de control interno contable
                                                                        1. Autoevaluación Institucional
                                                                          1. Subcomités de Mejoramiento Gerencial
                                                                            1. Subcomité central de mejoramiento gerencial
                                                                              1. Subcomités regionales de mejoramiento gerencial
                                                                                1. Subcomités locales de mejoramiento gerencial
                                                                              2. Aspectos a controlar
                                                                                1. Control al sistema de gestión integral
                                                                                  1. Direccionamiento estratégico (Estrategia y Gestion Estrategica)
                                                                                    1. Gerencia de procesos (Gestio de procesos)
                                                                                      1. Gestión del talento humano (Talento Humano y Gestion de la Cultura)
                                                                                      2. Control al Sistema de Calidad
                                                                                        1. Evaluación del sistema de control interno
                                                                                          1. Autoevaluacion
                                                                                            1. Procedimiento Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección
                                                                                              1. Autoevaluación del Control
                                                                                                1. Autoevaluación de la gestión
                                                                                                2. Otras herramientas de autoevaluación
                                                                                                  1. Evaluación de la rendición de cuentas
                                                                                                    1. Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias
                                                                                                      1. Evaluación de la satisfacción del cliente
                                                                                                        1. Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo
                                                                                                          1. Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no confor
                                                                                                            1. Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos.
                                                                                                              1. Revisión por la Dirección
                                                                                                          Show full summary Hide full summary

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                                                                                                          Jairo Rojas
                                                                                                          CONTROL INTERNO
                                                                                                          Jennifer Villabona Vargas
                                                                                                          TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
                                                                                                          nestor rodriguez
                                                                                                          LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA
                                                                                                          JOSE RAMON RIVERO NEGRIN
                                                                                                          Control interno empresarial
                                                                                                          kendal alvarado
                                                                                                          NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA (NIA 330)
                                                                                                          barsteran
                                                                                                          MECI 2014
                                                                                                          Karol Manrique
                                                                                                          MECI 2014
                                                                                                          Leydy Pao1166
                                                                                                          Oficina de Control Interno
                                                                                                          Maria Garcia
                                                                                                          Control Interno
                                                                                                          Alejandra Aros