Mapa mental Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional - Capitulo III Herramientas para el control

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OCTAVIO VALLE
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Mapa mental Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional - Capitulo III Herramientas para el control
  1. RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015 “Por la cual se actualiza el Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional”
    1. Manual del Sistema de Gestión Integral
      1. Indica los elementos que lo componen, la forma como interactuan, las reglas basicas para su adecuado funcionamiento y sus principios
        1. Presenta los metodos considerados como fundamentales para alcanzar una gestión coherente del talento humano, los procesos y las estratégias para lograr con éxito brindar percepción de seguridad.
          1. Dicho manual es el criterio por excelencia a tener en cuenta para el control
          2. Controles
            1. Los procesos cuentan en su estructura y caracterización con entradas y salidas, herramientas de medición, actividades de verificación, puntos de control y mapa de riesgos
            2. Procedimientos
              1. Se convierte en otraherramienta para el ejercicio de control, puesto que detalla la forma como se desarrola una actividad vritica de un procesos.
              2. Indicadores
                1. Permiten analizar el desarrollo de la gestión, las tendencias, comportamientos y el cumplimieno a las metas respecto a los objetivos trazados por la organización
                  1. La policía Nacional estableció la medición a través del aplicativo Suite Visión Empresarial (SVE) para evaluar los objetivos del nivel estratégico, táctico y Ooeracional definidos en el mapa estratégico y proceso existentes en el Sistema de Gestión Integral (S.G.I)
                  2. Proceso de control interno y sus componentes
                    1. Herramienta especial de control que permite vcerifica el cumplimiento de lo planeado en el Sistema de Gestión Integral para la mejora continua de la Institución
                      1. Este proceso está compuesto por elementos clave para brindar seguridad razonable a la Institución de que los objetivos se alcanzarán
                        1. Informe de control interno contable
                          1. Se realiza de manera paralela y complementaria al informe ejecutivo anual, a partir de una evaluación independiente a los estados contables y a la información soporte que los genera, permitiendo emitir un concepto sobre la efectividad de los controles que posee la Institución para garantizar una información contable veraz, oportuna y que contribuya a la acertada toma de decisiones.
                          2. Informe ejecutivo anual
                            1. herramienta establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para evaluar el Sistema de Gestión Integral
                              1. contribuye al aseguramiento del cumplimiento de los objetivos de la Institución
                                1. El informe es generado en un aplicativo vía web, que incluye varias encuestas a manera de listados de chequeo
                                2. Auditoria interna
                                  1. Procedimiento sistemático y documentado que permite determinar la conformidad del Sistema de Gestión Integral de manera eficaz, eficiente y efectiva
                                    1. Herramienta de retroalimentación que analiza las debilidades y fortalezas de las metas y objetivos trazados en la Institución
                                      1. Formula recomendaciones de ajuste o de mejoramiento de los procesos a partir de evidencias, soportes y criterios validos, para que se obtengan los resultados esperados.
                                        1. clases de auditorías que realiza el Área de Control Interno
                                          1. Auditoría Interna de Seguimiento
                                            1. Verifica a ala unidad o proceso respecto a los planes de mejoramiento
                                            2. Auditoría Interna Combinada
                                              1. Verifica dos o mas sistemas de gestión de diferentes disciplinas en una unidad o proceso policial
                                              2. Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
                                                1. Verifica la implementación, conformidad y mantenimiento del Sistema de Gestión Integral
                                                2. Auditoria interna especifica
                                                  1. Verificación de un proceso, procedimiento o actividad determinada
                                                    1. Solo podrá ser ordenada por el Director o Subdirector de la Policía Nacional
                                                    2. Auditoria interna integral
                                                      1. Verifica a ala unidad policial en todo los procesos y procedimientos que ejecutan
                                                  2. Programa anual de auditorias
                                                    1. Copila y agenda los ejercicio de evaluación independiente que en la institución se van a realizar durante cada vigencia
                                                      1. Con el fin de detectar oportunamente las debilidades y oportunidades de mejora que permitan al sistema madurar y adquirir solidez
                                                    2. Autoevaluación Institucional
                                                      1. Permite a cada dueño de proceso medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real
                                                        1. Este componente tiene el elemento Autoevaluación del control y la gestión, que comprende el monitoreo traves de la medición de los resultados
                                                        2. Subcomités de Mejoramiento Gerencial
                                                          1. Herramienta vital para el control en la Institución
                                                            1. Escenario para verificar, revisar, evaluar, medir, realizar seguimiento y monitorear cualquier tema del ámbito institucional
                                                              1. Existen tres tipos de subcomités en la Policía Nacional:
                                                                1. Subcomités regionales de mejoramiento gerencial
                                                                  1. Presidido por cada director, jefe de oficina asesora o comandante de región de policía o su delegado, e integrado de conformidad con la estructura orgánica vigente, con los jefes de dependencia, comandantes de unidades subordinadas y demás unidades de tercer nivel, en los ámbitos operativo, administrativo y docente, según sea el caso.
                                                                  2. Subcomité central de mejoramiento gerencial
                                                                    1. Conformado por los directores y jefes de oficinas asesoras, y presidido por el Director General o su delegado, en el que toman decisiones de carácter institucional en cualquier ámbito o tema que afecte el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión Integral
                                                                    2. Subcomités locales de mejoramiento gerencial
                                                                      1. Presidido por los directores, comandantes, jefes o sus delegados respectivos, en las unidades de tercer nivel como: policías metropolitanas, comandos de departamento, escuelas de formación, seccionales de sanidad, centros sociales, vacacionales, colegios y demás unidades de tercer nivel, e integrado por los jefes de dependencia, comandantes de unidades subordinadas en los ámbitos operativo, administrativo y docente, según sea el caso.
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