Actualizacion manual de control interno resolucion 00839 de 17 de marzo de 2015

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Actualizacion manual de control interno resolucion 00839 de 17 de marzo de 2015
  1. ¿Que es?
    1. Se entiende por control interno el sistema integrado por el el esquema de organizacion los planes, metodos principios normas, procedimientos y mecanismos de verificacion
      1. Principios
        1. Autocontrol
          1. Autorregulaion
            1. Auogestion
        2. Rol del area del contro interno
          1. La policia nacional cumple los siguientes roles
            1. Evaluacion y seguimiento
              1. asesoria y acompañamiento
                1. Fomento a la cultura del control
                  1. Relacion con los entes externo
                2. Rol del area del control interno frente al proceso del control interno
                  1. Es el dueño del proceso "Control Interno" se encarga de definir, revisar,modificar, aprobar, publicar, medir, mejorar y analizar
                  2. Generalidades
                    1. Definicion
                      1. Finalidad
                        1. Ambito y aplicacion
                          1. Alcance legal
                            1. Marco conceptuual
                              1. Elementos de control minimos
                                1. Comparacion
                                  1. Criterio
                                    1. Toma de desicion
                                2. Manual del sistema de gestion integral
                                  1. Controles
                                    1. Procedimientos
                                      1. Indicadores
                                        1. Proceso del control interno y sus componentes
                                          1. Elementos clave que brindaran a la institucion de que los objetivos se cumpliran
                                            1. Programa anual de auditorias
                                              1. Auditoria interna
                                                1. Auditoria interna de seguimiento
                                                  1. Auditoria interna de sistemas de getion
                                                    1. Auditoria interna especifica
                                                      1. Auditoria interna integral
                                                        1. Auditoria interna combinada
                                                        2. Informe ejecutivo anual
                                                          1. Informe de control interno contable
                                                            1. Autoevaluacion institucional
                                                              1. Subcomites de mejoramiento gerencial
                                                                1. Subcomites locales de mejoramientos locales
                                                                  1. Subcomites regionales de mejoramiento gerencial
                                                              Show full summary Hide full summary

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                                                              Jairo Rojas
                                                              CONTROL INTERNO
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                                                              Control interno empresarial
                                                              kendal alvarado
                                                              NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA (NIA 330)
                                                              barsteran
                                                              MECI 2014
                                                              Karol Manrique
                                                              MECI 2014
                                                              Leydy Pao1166
                                                              Oficina de Control Interno
                                                              Maria Garcia
                                                              Control Interno
                                                              Alejandra Aros